Здравейте,
имам следният казус:
Физическо лице/български гражданин, живее в Лондон/ има сключен договор за преводачески услуги с българско юридическо лице, регистрирано по ЗДДС. ЮЛ получава инвойс от ФЛ. Следва ли ЮЛ да състави протокол и да се обложи с ДДС след като ФЛ не е регистрирано по ЗДДС ?
Аз имам подобен казус:
Българско юрид.лице трябва да ползва услуги на подизпълнител /дружество , регистрирано на  Кайманите/. Повече от 50% от приходите ще се изплащат на подизпълнителя. Притеснявам се това как ще бъде погледнато от страна на НАП? Дали е по-удачно да се използва това дружество за подизпълнител или физическо лице /чужденец-жител на Канада/?
Много ще се радвам, ако споделите мнение
Според мен , ако земята е в урегулиран парцел, тя е облагаема.
Може и да е съмнително, но ... нито е незаконно, нито е доказуемо  :smile1:
Здравейте, днес продължавайки да чета по моя казус се натъквам отново на чл.27 от ЗЗД, а именно:

Особени случаи при определяне на данъчната основа

Чл. 27.
(3) Данъчната основа е пазарната цена при следните доставки:
1. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) доставка между свързани лица, когато данъчната основа, определена по реда на чл. 26, е:
а) по-ниска от пазарната цена, доставката е облагаема и получателят няма право на приспадане на данъчен кредит или има право на частичен данъчен кредит, или право на възстановяване на платения данък по реда на чл. 81;


И понеже сделката ми е между свързани лица , означава ли според Вас , че получателят няма право на приспадане на данъчен кредит
Много благодаря на всички  :smile1:
Здравейте, имам следният казус и ще се радвам, ако някой ми помогне. През 2013г юридическо лице "Х" закупува земя и сграда от друго такова, за която сделка ползва данъчен кредит в размер на 8000лв. През януари 2015г "Х" продава 1/2 идеални части както от земята, така и от сградата за обща стойност 4000лв. Имам такса вписване в имотен регистър 30лв, нотариална такса без ДДС - 600лв и данък придобиване - 700лв. Направила съм следната фактура:
цена без ДДС - 3067,33лв
данъчна основа /4000:120*100 - 3333,33лв + 30лв+600лв+700лв/=4663,33лв
начислен ДДС 20% - 932,67лв
Общо дължима сума по фактурата - 4000лв

И ако това, което съм направила е вярно, въпросът ми е след като през 2013г съм ползвала данъчен кредит в размер на 8000лв за целият имот или 1/2 от този данъчен кредит в размер на 4000лв/тъй като в момента сделката е за 1/2 идеални части/, сега не би ли следвало аз да си доначисля и разликата от 932,67лв до 4000лв?

 Здравейте,
 издавам ф-ра на клиент за доставка на стоки.С плащане- наложен платеж./вписвам "в брой" и издавам касов бон,без да е получена сумата/
 СПИДИ  доставя стоката на клиента,който от своя страна му плаща по фактурата ми в брой.
 3.СПИДИ внася сумата от свое име по моята банкова сметка.
Какви счетоводни операции да направя?

аз лично закривам фактурата в брой и после отнасям по разчетна сметка, тоест

501/411
498/501
503/498
служебна бележка дали ли сте на лицето за удържания данък през 2014г в такъв случай, тъй като той с нея ще се декларира пред НАП догодина?
аз бих го дала като изплатен в последно тримесечие и така няма да имам задължение да го декларирам в чл.55, но съответно няма да имам и задължение да удържам данъка от наемодателя, а последният от своя страна ще има задължение да се декларира в ГДД по чл.50 и да си внесе дължимото.
Има ли начин да се подаде корегираща  Декларация по чл.55за второто тримесечие на 2014 с ел.услугите на НАП?Чак сега разбрах, че договорът за наем на една фирма с ФЛ не е изтекъл на 31.03.2014,а на 30.04.2014.Били се разбрали устно ,ама не са ме уведомили за уговорките си.Подали сме Д чл.55 за второ тримесечие, но само с наема за м.05 и 06.2014,а за м.04.е изпуснат.  Та ако някой е подавал корекция със закъснение да сподели какво е станало.

В брой ли заплащате наема или по банков път?
Здравейте, искам да се включа със следният въпрос:
В българско дружество идват командировани лица от дружество,регистрирано в ЕС, да работят. Трябва ли да уведомявам за това някоя от институциите в България или ми е достатъчно да ми представят образец А1, че командированите лица ще се осигуряват по тяхното законодателство?
Здравейте,
Имам следният казус: трябва да назнача на трудов договор чужденец с разрешение за пребиваване с валидност до 19.09.2014. Лицето има сключен граждански брак с български гражданин и очаква в скоро време да вземе разрешение за постоянно пребиваване. Въпросът ми е има ли нещо по - съществено , което трябва да се предприеме при назначаване на служителя?
какъв срок да изтърве, той от тук нататък може да се пенсионира по всяко време, когато пожелае след настъпване на пенсионната възраст.